|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
 гривень, у тому числі загального фонду 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
 гривень та 
 | 
| 
 спеціального фонду 
 | 
 0,00 
 | 
 гривень. 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 5. Підстави для виконання бюджетної програми 
 | 
| 
 Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" 
 | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
 | 
| 
 № з/п 
 | 
 Ціль державної політики 
 | 
| 
 3 
 | 
 Підтримка розвитку вторинної медичної допомоги 
 | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 7. Мета бюджетної програми 
 | 
| 
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 
 | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 8. Завдання бюджетної програми 
 | 
| 
 № з/п 
 | 
 Завдання 
 | 
| 
 1 
 | 
 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 
 | 
| 
 2 
 | 
 Надання фінансової підтримки на оплату енергоносіїв , комунальних послуг, та інше 
 | 
| 
 3 
 | 
 Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
 | 
| 
 4 
 | 
 Підтримка розвитку  вторинної  медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади 
 | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 9. Напрями використання бюджетних коштів 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 гривень 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 № з/п 
 | 
 Напрями використання бюджетних коштів 
 | 
 Загальний фонд 
 | 
 Спеціальний фонд 
 | 
 Усього 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 1 
 | 
 2 
 | 
 3 
 | 
 4 
 | 
 5 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 1 
 | 
 Забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 
 | 
 670 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 670 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 2 
 | 
 оплата водопостачання 
 | 
 9 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 9 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 3 
 | 
 оплата електроенергії 
 | 
 3 821 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 3 821 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 4 
 | 
 Оплата інших енергоносіїв 
 | 
 570 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 570 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 5 
 | 
 оплата природнього газу 
 | 
 1 430 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 1 430 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
 УСЬОГО 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
 | 
| 
 гривень 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 № з/п 
 | 
 Найменування місцевої / регіональної програми 
 | 
 Загальний фонд 
 | 
 Спеціальний фонд 
 | 
 Усього 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 1 
 | 
 2 
 | 
 3 
 | 
 4 
 | 
 5 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 1 
 | 
 Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами на 2024-2026 роки 
 | 
 670 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 670 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 2 
 | 
   Програма  підтримки розвитку вторинної медичної допомоги на території Козелецької селищної територіальної громади на 2025-2027 роки 
 | 
 5 830 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 5 830 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
 Усього 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 6 500 000,00 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 11. Результативні показники бюджетної програми 
 | 
| 
 № з/п 
 | 
 Показники 
 | 
 Одиниця виміру 
 | 
 Джерело інформації 
 | 
 Загальний фонд 
 | 
 Спеціальний фонд 
 | 
 Усього 
 | 
| 
 1 
 | 
 2 
 | 
 3 
 | 
 4 
 | 
 5 
 | 
 6 
 | 
 7 
 | 
| 
 0 
 | 
 затрат 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 0 
 | 
 кількість штатних одиниць 
 | 
 од. 
 | 
 штатний розпис 
 | 
 304,75 
 | 
 0,00 
 | 
 304,75 
 | 
| 
 0 
 | 
 кількість установ 
 | 
 од. 
 | 
 облік 
 | 
 1,00 
 | 
 0,00 
 | 
 1,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 у т. ч. лікарів 
 | 
 од. 
 | 
 штатний розпис 
 | 
 74,75 
 | 
 0,00 
 | 
 74,75 
 | 
| 
 0 
 | 
 обсяг фінансування на забезпечення інвалідів технічними засобами 
 | 
 грн. 
 | 
 кошторис 
 | 
 670 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 670 000,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 обсяг фінансування енергоносіїв ЛІЛ 
 | 
 грн. 
 | 
 кошторис 
 | 
 5 830 000,00 
 | 
 0,00 
 | 
 5 830 000,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 продукту 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 0 
 | 
 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах 
 | 
 людино/день 
 | 
 розрахунок 
 | 
 68 491,00 
 | 
 0,00 
 | 
 68 491,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) 
 | 
 осіб 
 | 
 розрахунок 
 | 
 84 945,00 
 | 
 0,00 
 | 
 84 945,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 ефективності 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 0 
 | 
 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах 
 | 
 відс. 
 | 
 розрахунок 
 | 
 100,00 
 | 
 0,00 
 | 
 100,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого 
 | 
 днів 
 | 
 розрахунок 
 | 
 8,60 
 | 
 0,00 
 | 
 8,60 
 | 
| 
 0 
 | 
 середні витрати на  на місяць фінансової  підтримки 
 | 
 грн. 
 | 
 розрахунок 
 | 
 541 666,00 
 | 
 0,00 
 | 
 541 666,00 
 | 
| 
 0 
 | 
 якості 
 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 0 
 | 
  забезпечення в повному обсязі 
 | 
 відс. 
 | 
 розрахунок 
 | 
 100,00 
 | 
 0,00 
 | 
 100,00 
 | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |