|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
|
1 300 000,00
|
гривень, у тому числі загального фонду
|
1 300 000,00
|
гривень та
|
|
спеціального фонду
|
0,00
|
гривень.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми
|
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Ціль державної політики
|
|
1
|
Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів водопровідно-комунального господарства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Мета бюджетної програми
|
|
Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Завдання бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Завдання
|
|
1
|
Фінсова допомога діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Напрями використання бюджетних коштів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
придбання пожежних гідрантів
|
50 000,00
|
0,00
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
придбання інших матеріалів
|
130 000,00
|
0,00
|
130 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
ремонт глибинного насосу
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
послуги з обстеження свердловини
|
10 000,00
|
0,00
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
оформлення дозволів на спецводокористування
|
870 000,00
|
0,00
|
870 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
КПКД на капітальний ремонт КНС
|
180 000,00
|
0,00
|
180 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО
|
1 300 000,00
|
0,00
|
1 300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ з/п
|
Найменування місцевої / регіональної програми
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Про затвердження Програми фінансової підтримки водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства "Козелецьводоканал" на 2023-2025 роки
|
1 300 000,00
|
0,00
|
1 300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього
|
1 300 000,00
|
0,00
|
1 300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Результативні показники бюджетної програми
|
|
№ з/п
|
Показники
|
Одиниця виміру
|
Джерело інформації
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Усього
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
0
|
затрат
|
|
|
|
|
|
|
0
|
обсяг виділених коштів
|
грн.
|
кошторис
|
1 300 000,00
|
0,00
|
1 300 000,00
|
|
0
|
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки
|
од.
|
облік
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
|
0
|
продукту
|
|
|
|
|
|
|
0
|
кількість гідрантів, які необхідно придбати
|
шт.
|
розрахунок
|
4,00
|
0,00
|
4,00
|
|
0
|
кількість дозволів, які необхідно виготовити
|
шт.
|
розрахунок
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
|
0
|
кількість необхідних послуг з ремонту глибинного насосного обладнання
|
шт.
|
розрахунок
|
1,00
|
0,00
|
1,00
|
|
0
|
ефективності
|
|
|
|
|
|
|
0
|
витрати на придбання 1 гідранта
|
грн.
|
розрахунок
|
12 500,00
|
0,00
|
12 500,00
|
|
0
|
витрати на виготовлення 1 дозволу
|
грн.
|
розрахунок
|
870 000,00
|
0,00
|
870 000,00
|
|
0
|
витрати проведення одного ремонту насосного обладнання
|
грн.
|
розрахунок
|
60 000,00
|
0,00
|
60 000,00
|
|
0
|
якості
|
|
|
|
|
|
|
0
|
питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
0
|
питома вага забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства гідрантами
|
відс.
|
розрахунок
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|